SUEZ : Résultats - 1er semestre 2007



    
    -   Importante progression des résultats opérationnels, confirmation des
        objectifs pour 2007 et perspectives fortes à moyen terme

    -   Résultat Brut d'Exploitation 4,1 milliards d'euros (+ 10,4 %)

    -   Résultat Opérationnel Courant 2,8 milliards d'euros (+ 17,3 %)

    -   Résultat Net part du Groupe 1,9 milliard d'euros (vs 2,2 Mds EUR)

    -   Hors effet des cessions 1,6 milliard d'euros (+ 11,8 %)

    -   Résultats en forte progression, situation financière très solide
    

    PARIS, le 30 août /CNW/ - Au 1er semestre, les performances
opérationnelles du Groupe sont en forte hausse malgré des conditions
climatiques défavorables en Europe. L'ensemble des branches contribue de
manière significative à ces excellents résultats, qui atteignent des niveaux
historiques.
    La croissance des principaux indicateurs opérationnels est à deux
chiffres : Résultat Brut d'Exploitation (RBE) : + 10,4 %; Résultat
Opérationnel Courant (ROC) : + 17,3 %, en ligne avec les objectifs du Groupe
pour 2007.
    Le résultat net part du Groupe s'établit à 1,9 milliard d'euros (contre
2,2 milliards d'euros au 30 juin 2006) du fait de moindres cessions
(226 millions d'euros de plus-values nettes contre 726 millions d'euros au
30 juin 2006). Hors effet net des cessions, il progresse de + 11,8 % pour
atteindre 1,6 milliard d'euros.
    Le Groupe a généré sur le semestre 2,9 milliards d'euros de liquidités
opérationnelles(1), en augmentation de près de + 50 % par rapport au
30 juin 2006. Ces liquidités ont permis de financer la forte croissance des
investissements et de la rémunération des actionnaires (dividendes en hausse
de + 20 % et rachat d'actions pour 508 millions d'euros).
    Le ratio d'endettement s'établit à 52 %. L'endettement net de
12,9 milliards d'euros inclut les impacts de l'investissement dans Gas Natural
pour environ 1 milliard d'euros et des changements de méthode de consolidation
pour 1,3 milliard d'euros (dont environ 800 millions d'euros au titre
d'Agbar).

    Confirmation des objectifs pour 2007

    Les excellentes performances enregistrées au 1er semestre 2007 confirment
la pertinence de la stratégie de leadership de SUEZ menée depuis plusieurs
années dans l'énergie et l'environnement. Fort de ces résultats, le Groupe
confirme pour 2007 ses objectifs d'accélération de la croissance rentable :

    
    -   croissance du RBE supérieure à + 10 %

    -   croissance du ROC supérieure à + 15 %

    -   investissements : 5 milliards d'euros par an en moyenne

    -   ROCE 2007 supérieur au ROCE 2006 qui s'élevait à 13 %

    -   Rachat d'actions supérieur à 1 milliard d'euros

    -   Maintien d'une notation de crédit de catégorie "A"

    Accélération du développement industriel dans l'énergie et l'environnement

    Depuis le début de l'année, SUEZ a franchi des étapes stratégiques
majeures :

    -   rachat des derniers intérêts minoritaires d'Electrabel et
        optimisation des structures du groupe en Belgique (rachat de SUEZ-
        Tractebel par Electrabel pour 18 milliards d'euros)

    -   renforcement des partenariats en Espagne tant dans l'environnement
        avec l'offre publique d'achat conjointe avec La Caixa sur Agbar, que
        dans l'énergie avec la montée à 11,3 %(2) au capital de Gas Natural
        et l'acquisition de 100 % de Crespo y Blasco dans les services à
        l'énergie.

    SUEZ a également accéléré son développement industriel et accru son
activité commerciale :

    -   accroissement des capacités de production dans le monde :

    -   dans les énergies nouvelles et renouvelables : acquisition d'un parc
        éolien au Portugal et de Ventus Energy au Canada (3 500 MW de
        développements éoliens potentiels); construction au Brésil d'une
        centrale hydraulique et d'une centrale de cogénération alimentée par
        de la biomasse de canne à sucre (plus de 1 100 MW au total),

    -   3 200 MW de développement en Europe avec des centrales à gaz et au
        charbon et 8 200 MW de capacités de production totale au Moyen-
        Orient.

    Le Groupe dispose du troisième parc mondial (52 000 MW), parmi les plus
diversifiés. D'ici 2012, il prévoit de le porter à 75 000 MW, en augmentation
de + 50 %, dont 40 000 MW en Europe.

     -  développements dans le nucléaire : études de projets en France, au
        Royaume-Uni, en Roumanie et en Bulgarie ; programme de recrutement en
        cours de 700 ingénieurs et techniciens.

     -  poursuite de l'expansion dans le GNL : 1ère livraison à Zeebrugge du
        1er contrat européen de GNL avec le Qatar, obtention des
        autorisations pour le terminal offshore au large de Boston.

     -  confirmation du leadership mondial dans le dessalement d'eau de mer à
        travers de nombreux projets au Moyen-Orient, en Australie (Perth) et
        en Espagne (Barcelone et Alicante), et dans la réutilisation des eaux
        usées (France et Qatar).

     -  acquisitions dans les déchets au Royaume Uni et en République Tchèque

     -  nombreux contrats dans les services à l'énergie notamment pour des
        offres permettant une meilleure efficacité énergétique et une
        réduction des émissions de CO(2).
    

    Perspectives fortes à moyen terme

    Le Conseil d'Administration a examiné les perspectives à moyen terme du
Groupe dans le cadre de la stratégie de "stand alone dynamique". Celle-ci
consiste en un développement simultané et durable de ses métiers de l'énergie
et de l'environnement, en s'appuyant sur ses ressources et ses atouts uniques.
    La pertinence de cette stratégie est renforcée par l'accélération des
mutations du secteur : ouverture des marchés de l'énergie à la concurrence,
enjeux en matière de nouvelles infrastructures et de sécurité
d'approvisionnement, lutte contre les changements climatiques, préservation
des ressources naturelles et développement durable dans l'énergie et
l'environnement.
    Fort de ses succès commerciaux et des perspectives de croissance
particulièrement prometteuses pour l'ensemble de ses métiers, le Groupe
affiche des objectifs financiers forts pour la période 2007-2010 :

    
    -   RBE du Groupe supérieur à 10 milliards d'euros d'ici 2010 (+ 50 % par
        rapport à 2006),

    -   Investissements supérieurs à 20 milliards d'euros tout en maintenant
        un ROCE à deux chiffres,

    -   Maintien d'un rating de catégorie "A",

    -   Politique de rémunération des actionnaires dynamique et compétitive.
    

    Ce programme laisse au Groupe une marge de manoeuvre financière
importante qui lui permettra de saisir les opportunités de développement
industriels et financiers, créatrices de valeur.
    Ces fortes perspectives seraient renforcées par le projet de fusion avec
Gaz de France.
    Gérard Mestrallet, Président Directeur Général de SUEZ, a déclaré : "La
stratégie mise en oeuvre depuis 10 ans conduit SUEZ à présenter des résultats
semestriels en nouveau progrès. Ces résultats démontrent l'efficacité du
modèle économique du Groupe qui bénéficie de la demande croissante pour des
solutions propres et efficaces dans l'énergie et l'environnement. Unique parmi
les acteurs du secteur, SUEZ est dans une position forte pour poursuivre sa
stratégie de croissance organique en Europe et à l'international, et jouer un
rôle majeur dans la consolidation du secteur".
    La retransmission des résultats semestriels 2007 aura lieu le jeudi
30 Août 2007 à 8h30 (heure de Paris) en direct et en streaming vidéo sur le
site internet de SUEZ : http://www.suez.com
    Groupe international industriel et de services, SUEZ conçoit des
solutions durables et innovantes dans la gestion de services d'utilité
publique en tant que partenaire des collectivités, des entreprises et des
particuliers. Le Groupe se donne pour mission de répondre aux besoins
essentiels dans l'électricité, le gaz, les services à l'énergie, l'eau et la
propreté. Coté à Bruxelles, Luxembourg, New York, Paris et Zurich, SUEZ est
représenté dans l'ensemble des principaux indices internationaux : CAC 40, BEL
20, DJ STOXX 50, DJ EURO STOXX 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe
et ASPI Eurozone. Le Groupe compte 140 000 collaborateurs pour un chiffre
d'affaires en 2006 de 44,3 milliards d'euros, dont 89% est réalisé en Europe
et en Amérique du Nord.

    Information importante

    Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une
sollicitation d'une offre pour la vente ou l'échange de titres Suez ou Gaz de
France. Il ne constitue pas plus une offre d'achat, de vente ou d'échange de
titres dans un pays (y compris les Etats-Unis d'Amérique, l'Allemagne,
l'Italie et le Japon) dans lequel une telle offre, sollicitation, achat, vente
ou échange est illégal ou est soumis à un enregistrement en vertu du droit
applicable dans ledit pays. Sa diffusion peut, dans certains pays, faire
l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les
personnes qui l'obtiendraient doivent s'informer sur l'existence de telles
restrictions et s'y conformer. Dans toute la mesure permise par les lois et
règlementations en vigueur, Suez décline toute forme de responsabilité en cas
de violation de ces restrictions par toute personne.
    Les actions Gaz de France qui seraient émises dans le cadre de
l'opération de rapprochement envisagée mentionnée au communiqué au bénéfice
des porteurs d'actions Suez (y compris les porteurs d'ADS Suez (American
Depositary Shares) ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis
d'Amérique sans avoir fait l'objet d'un enregistrement ou bénéficié d'une
exemption à l'obligation d'enregistrement conformément au US Securities Act de
1933, tel que modifié.
    En tant que de besoin, les documents d'information nécessaires à
l'opération de rapprochement envisagée seraient déposés auprès de l'Autorité
des marchés financiers ("AMF") et, si nécessaire, auprès de la SEC (United
States Securities and Exchange Commission).

    Déclarations prospectives

    Ce communiqué contient des informations et des déclarations prospectives.
Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations
ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations
portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des
opérations, des produits et des services futurs ou les performances futures.
Bien que la direction de Suez estime que ces déclarations prospectives sont
raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres Suez sont alertés
sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux
risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors
du contrôle de Suez, qui peuvent impliquer que les résultats et développements
attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou
prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques
comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics
déposés par Suez auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés sous la
section "Facteurs de risque" du document de référence de Suez enregistré
auprès de l'AMF le 4 avril 2007 sous le numéro D.07-0272 et sous la section
"Risk Factors" du rapport annuel 2006 (Annual Report on Form 20-F) enregistré
auprès de la SEC le 29 juin 2007. Suez ne prend aucun engagement de mettre à
jour les informations et déclarations prospectives, à l'exception de ce qui
est requis par les lois et règlements applicables.

    (1). MBA +/- variation BFR.

    (2). Dont 1,35 % soumis à l'autorisation de la CNE.

    Ce communiqué est également disponible sur internet :
    http://www.suez.com





Renseignements :

Renseignements: Contacts Presse: +33-(0)1-40-06-66-51/66-68, Belgique:
+32-2-510-76-70; Contacts Analystes: +33-(0)1-40-06-65-31/66-29

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